Koncernkonsolidering-system med AI-agenten

Programvaran som konsoliderar koncernens svenska och utländska bolag och bygger en färdig koncernårsredovisning.

Trusted by
Get started

Programvaran som konsoliderar koncernens svenska och utländska bolag och bygger en färdig koncernårsredovisning.

Låt AI-agenten sköta din koncernkonsolidering

Samla bolagsbalanser

"Samla in balans- och resultaträkningar för alla bolag i den här koncernens räkenskapsår från Fortnox och tillhörande ERP. Använd avstämda månadsavslut som ingångsdata. Bygg en koncernrapport där varje bolag ligger på separat rad och med koncerngemensam kontoplan. Be mig om byråns koncernmall om du inte hittar den senaste versionen i Google Drive. Vid bolag med avvikande räkenskapsperiod, pausa och fråga mig om vi periodiserar eller stänger en delperiod separat. Skicka en sammanställning till mig med antal bolag som ingår, total balansomslutning, total omsättning per bolag och poster som behöver handläggarens granskning innan konsolideringen startar."

Eliminera mellanhavanden

"Eliminera interna mellanhavanden mellan koncernens bolag för det senaste räkenskapsåret i Visma eEkonomi. Identifiera fakturor mellan koncernbolag via motpartens organisationsnummer eller kundregister. Eliminera internförsäljning, intern reskontra, internlån och internutdelning. Be mig om koncernens elimineringsmall från fjolåret om du inte hittar mönstret. Vid asymmetrier mellan bolagens redovisning, pausa och fråga mig om vi rättar i bolagen eller på koncernnivå. Lämna en sammanställning till handläggaren med antal eliminerade transaktioner, total elimineringsvolym, total intern omsättning som tagits bort, total intern reskontra som nettats samt eventuella asymmetrier och poster som behöver granskas innan koncernårsredovisningen kan färdigställas."

Räkna om valutor

"Räkna om resultat- och balansräkningarna för koncernens utländska dotterbolag för det senaste räkenskapsåret i BL Administration. Använd Riksbankens genomsnittliga månadskurser för resultatet och balansdagens kurs för balansen. Bokför omräkningsdifferensen mot eget kapital enligt K3. Be mig om koncernens valutaomräkningsmall om du inte hittar den i Google Drive. Vid större kurssvängningar, pausa och fråga mig om vi delar perioden eller använder en annan kurs enligt koncernens policy. Skicka en sammanställning till handläggaren med varje dotterbolag, applicerade kurser, omräkningsdifferens per bolag, total kursjustering mot eget kapital och poster som handläggaren bör granska innan koncernbokslutet stängs ner och paketet förbereds inför revision."

Bygga koncernårsredovisning

"Bygg koncernårsredovisningen för den här koncernen i Hogia enligt K3. Sätt samman resultat- och balansräkning, kassaflödesanalys, noter och en utkast-förvaltningsberättelse. Inkludera koncernrevisionens jämförelseår. Be mig om koncernens fjolårsredovisning om du inte hittar den i Google Drive. Pausa och vänta på mitt godkännande innan paketet lämnas vidare till revisorn eftersom det är en officiell publikation. Lägg det färdiga paketet i koncernens akt och lämna en överlämning till handläggaren med antal sidor, totalt koncernresultat efter elimineringar, koncernens totala balansomslutning, total goodwill kvar att skriva av och eventuella poster som behöver handläggarens komplettering innan koncernrevisorn tar över ärendet."

Automatisk koncernkonsolidering med AI-agenten

AI-agenten hämtar saldon från varje bolags huvudbok, eliminerar internfordringar och valutaomräknar till koncernvalutan utan att handläggaren manuellt bygger om konsolideringsfilen. Du granskar resultatet, inte mellansteg. Byrån klarar fler koncerner till upp till 80% lägre kostnad att tjäna per koncernkonsolidering, månad efter månad.

Lär sig koncernens elimineringsmönster

Generiska koncernmallar saknar minne mellan bolag och år. Minded kommer ihåg koncernens återkommande elimineringar, internlån och utdelningsstruktur och föreslår dem direkt vid nästa konsolidering. Knyt detta till bokslut och K2/K3 med AI så att koncernens enskilda bolag och konsolideringen körs av samma agent under hela bokslutssäsongen.

Konsolidering över Fortnox, Visma och BL

En byrå för koncernredovisning åt kunder där dotterbolagen ligger i Fortnox, Visma eEkonomi, BL Administration och Hogia samtidigt. Samma konsolideringsrutin går genom alla bolag oavsett ERP, så handläggaren följer en process. Kombinera med månadsavslut med AI och finansiell rapportering med AI så att koncernen får en gemensam rapportstack.

Hur skiljer agenten internförsäljning från extern?

Agenten identifierar transaktioner mellan koncernbolag genom motpartens organisationsnummer eller kundregister. Internförsäljning markeras automatiskt för eliminering i koncernen, medan extern försäljning lämnas oförändrad. Vid otydliga fall pausar agenten och frågar handläggaren om motparten ingår i koncernen eller är en extern kund med liknande namn på faktura.

Hur räknas valutaomräkning för utländska dotterbolag?

Resultaträkningen räknas om till genomsnittlig kurs för perioden enligt Riksbankens månadskurser. Balansräkningen räknas om till balansdagens kurs. Skillnaden bokförs som omräkningsdifferens mot eget kapital enligt K3:s regelverk. Agenten loggar valutakurserna som använts så att revisorn kan följa beräkningen utan extra dokumentation från handläggaren.

Hur hanteras minoritetsintresse?

För dotterbolag som inte ägs till 100% beräknar agenten minoritetens andel av eget kapital och årets resultat. Andelen redovisas separat i koncernens balansräkning och resultaträkning enligt K3. Vid förändringar i ägarandel under räkenskapsåret pausar agenten och frågar handläggaren om vi tillämpar tidsproportionering eller annan metod.

Hur bokförs goodwill från förvärv?

Vid förvärv av dotterbolag beräknar agenten goodwillen som skillnad mellan köpeskilling och förvärvad nettotillgång. Goodwillen aktiveras och skrivs av enligt K3:s regler. Avskrivningsplanen följer koncernens valda nyttjandeperiod, normalt 5-10 år. Vid tecken på nedskrivningsbehov flaggas detta till handläggaren och styrelsen för bedömning.

Hur efterlever koncernårsredovisningen K3 enligt ÅRL?

Koncernredovisningen byggs enligt K3:s regelverk: resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys, noter och förvaltningsberättelse. ÅRL:s krav på koncern uppfylls genom att alla dotterbolag inkluderas, internposter elimineras och valutaomräkning sker. Handläggaren signerar och kollegan som ansvarar för koncernrevisionen får ett färdigt underlag att granska.

FAQ

Koncernkonsolidering-system med AI-agenten | Minded - AI Agents That Learn From Recordings